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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2431 Data de lançamento: 23/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA DOBLO, PLACAS IRH-1402. 0,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA DOBLO, PLACAS IRH-1402. 222,00
23/04/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 11404. 222,00
08/05/2014 Pagamento de Empenho 2431/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857961 222,00
TOTAL 222,00 222,00 222,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.