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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LILIAN GOMES DE CEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2640 Data de lançamento: 25/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTACAO DE 35 HORAS DE MONITORIA PARA ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2014 REF. PRESTACAO DE 35 HORAS DE MONITORIA PARA ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 490,00
25/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 008. 490,00
08/05/2014 Pagamento de Empenho 2640/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850005 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.