Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2659 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA SER DOADO PARA A SENHORA IZALTINA MARGARETE JAENISH SCHNEIDER. |
0,00 |
316,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA SER DOADO PARA A SENHORA IZALTINA MARGARETE JAENISH SCHNEIDER. |
316,80 |
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28/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 004.871.577. |
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316,80 |
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08/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2659/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859678 |
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316,80 |
TOTAL |
316,80 |
316,80 |
316,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.