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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2665 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE, NO DIA 28.04.2014, PARA LEVAR DOCTOS DA JUNTA SERVICO MILITAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 E NA RECEITA ESTADUAL ENTREGAR RESUMO DE BLOCOS. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE, NO DIA 28.04.2014, PARA LEVAR DOCTOS DA JUNTA SERVICO MILITAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 E NA RECEITA ESTADUAL ENTREGAR RESUMO DE BLOCOS. 25,31
28/04/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 25,31
07/05/2014 Pagamento de Empenho 2665/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859628 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.