Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2694 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA DA SMEC, TELEFONE 3326-1025. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2014 |
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA DA SMEC, TELEFONE 3326-1025. |
350,00 |
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02/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 04365. |
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350,00 |
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TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.