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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A E.M.E.F MENINO DEUS. 45,00
05/05/2014 EMP. LIQUIDAO POR CLEOMARA O. DA COSTA. CFE NF 70416. 45,00
22/05/2014 Pagamento de Empenho 2756/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851143 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.