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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho
Número do empenho: 2801 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 15 JALECOS PARA USO DOS SERVIDORES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS. 0,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 15 JALECOS PARA USO DOS SERVIDORES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS. 840,00
08/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF .004.946.237. 840,00
16/05/2014 Pagamento de Empenho 2801/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 339 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.