Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INMETRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
08/05/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS RURAL PLACA IUT 0366. |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2014 |
REF: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS RURAL PLACA IUT 0366. |
149,00 |
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08/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE GUIA DE RECOLHIMENTO. |
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149,00 |
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16/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2822/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1935 |
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149,00 |
TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.