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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 283 Data de lançamento: 16/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE S CELULARES Nºs 8402.0734, 8401.5829, 8404.1165, 8402.0973, 8404.7990, 8439.0724, 8439.0718, 8439.0512, 8401.3857, 8401.3759, 8402.0974, 8439.0719, 8401.3782, 8404.0903, 8404.1156 E 8439.0725. 0,00 767,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2014 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE S CELULARES Nºs 8402.0734, 8401.5829, 8404.1165, 8402.0973, 8404.7990, 8439.0724, 8439.0718, 8439.0512, 8401.3857, 8401.3759, 8402.0974, 8439.0719, 8401.3782, 8404.0903, 8404.1156 E 8439.0725. 767,83
16/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 767,83
29/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2014 OI SA - 2050 767,83
TOTAL 767,83 767,83 767,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.