Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: OI SA |
Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Telecomunicações | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE S CELULARES Nºs 8402.0734, 8401.5829, 8404.1165, 8402.0973, 8404.7990, 8439.0724, 8439.0718, 8439.0512, 8401.3857, 8401.3759, 8402.0974, 8439.0719, 8401.3782, 8404.0903, 8404.1156 E 8439.0725. | 0,00 | 767,83 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/01/2014 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE S CELULARES Nºs 8402.0734, 8401.5829, 8404.1165, 8402.0973, 8404.7990, 8439.0724, 8439.0718, 8439.0512, 8401.3857, 8401.3759, 8402.0974, 8439.0719, 8401.3782, 8404.0903, 8404.1156 E 8439.0725. | 767,83 | ||
16/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 767,83 | ||
29/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2014 OI SA - 2050 | 767,83 | ||
TOTAL | 767,83 | 767,83 | 767,83 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |