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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832 Data de lançamento: 09/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 02 PASSAGENS DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 11.05.2014, DOS SERVIDORES AUREO MORAES RODRIGUES E GILBERTO PEREIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. 0,00 89,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2014 REF. 02 PASSAGENS DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 11.05.2014, DOS SERVIDORES AUREO MORAES RODRIGUES E GILBERTO PEREIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. 89,80
14/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 88,10
14/05/2014 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -1,70
TOTAL 88,10 88,10 0,00
SALDO A PAGAR 88,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.