Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2866 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS EVA ALMEIDA DA SILVEIRA 01/14 |
133,22 |
133,22 |
1.00 |
02/2014 |
133,22 |
133,22 |
1.00 |
03/2014 |
144,31 |
144,31 |
1.00 |
04/2014 |
144,31 |
144,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2014 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS EVA ALMEIDA DA SILVEIRA 01/14 02/2014 03/2014 04/2014 |
555,06 |
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12/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01,02,03,04/2014. |
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555,06 |
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26/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2866/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2073 |
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555,06 |
TOTAL |
555,06 |
555,06 |
555,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.