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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 15/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS AA2 PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0,00 13,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS AA2 PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 13,17
15/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE CF 141382. 13,17
TOTAL 13,17 13,17 0,00
SALDO A PAGAR 13,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.