Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
21/01/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE SEPARADOR ACRÍLICO PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL. |
0,00 |
2.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE SEPARADOR ACRÍLICO PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL. |
2.975,00 |
|
|
20/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 0146. |
|
2.975,00 |
|
05/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 317/2014
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 4362 |
|
|
2.975,00 |
TOTAL |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.