Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: PEDRO LUIZ TATSCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE AGUA NO BRITADOR, EXERCICIO 2014. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
REF. DESPESA DE AGUA NO BRITADOR, EXERCICIO 2014. |
240,00 |
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30/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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120,00 |
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03/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850627 |
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120,00 |
22/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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120,00 |
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TOTAL |
240,00 |
240,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.