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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3318 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-RS, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE PELA PARTE DA TARDE, ONDE HOUVE ENTREGA DO MATERIAL PARA VOTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-RS, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE PELA PARTE DA TARDE, ONDE HOUVE ENTREGA DO MATERIAL PARA VOTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR. 25,31
30/05/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 25,31
09/06/2014 Pagamento de Empenho 3318/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859751 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.