Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3451 |
Data de lançamento: |
06/06/2014 |
Tipo de empenho: |
COMPRA DE MOVEIS |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS UNIVERSITÁRIO ESTOFADA DIREITA E 02 CADEIRAS UNIVERSITÁRIO ESTOFADA ESQUERDA, PARA SALA DE VIDEO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
3.278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS UNIVERSITÁRIO ESTOFADA DIREITA E 02 CADEIRAS UNIVERSITÁRIO ESTOFADA ESQUERDA, PARA SALA DE VIDEO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
3.278,00 |
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15/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 005.453.728. |
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3.278,00 |
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TOTAL |
3.278,00 |
3.278,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.278,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.