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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3457 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACAS IUQ 7547, VIAGEM A PORTO ALEGRE 68,10 68,10
1.00 VEÍCULO PLACAS IUQ 7547, VIAGEM A SOLEDADE 68,10 68,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 REF. DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACAS IUQ 7547, VIAGEM A PORTO ALEGRE VEÍCULO PLACAS IUQ 7547, VIAGEM A SOLEDADE 136,20
09/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 136,20
26/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2014 DETRAN/RS - 1380 136,20
TOTAL 136,20 136,20 136,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.