Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3470 |
Data de lançamento: |
10/06/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AR PARA USO NA REVISÃO DOS 60,000 KM DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E IRN-1059. |
0,00 |
869,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AR PARA USO NA REVISÃO DOS 60,000 KM DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E IRN-1059. |
869,40 |
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16/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .029.574. |
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869,40 |
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14/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2014
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 2419 |
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869,40 |
TOTAL |
869,40 |
869,40 |
869,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.