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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NELSON HEFLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 349 Data de lançamento: 24/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO. 0,00 47,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO. 47,90
24/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 04240596. 47,90
29/01/2014 Pagamento de Empenho 349/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857796 47,90
TOTAL 47,90 47,90 47,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.