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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3500 Data de lançamento: 11/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 75,43 75,43
1.00 8402.0974 29,90 29,90
1.00 8439.0725 29,90 29,90
1.00 8439.0724 40,73 40,73
1.00 8401.3857 34,63 34,63
1.00 8401.3782, 8404.1156, 8439.0719. 131,44 131,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2014 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 8402.0974 8439.0725 8439.0724 8401.3857 8401.3782, 8404.1156, 8439.0719. 342,03
11/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 342,03
25/06/2014 Pagamento de Empenho 3500/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858055 342,03
TOTAL 342,03 342,03 342,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.