Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3500 |
Data de lançamento: |
11/06/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 |
75,43 |
75,43 |
1.00 |
8402.0974 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8439.0725 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8439.0724 |
40,73 |
40,73 |
1.00 |
8401.3857 |
34,63 |
34,63 |
1.00 |
8401.3782, 8404.1156, 8439.0719. |
131,44 |
131,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 8402.0974 8439.0725 8439.0724 8401.3857 8401.3782, 8404.1156, 8439.0719. |
342,03 |
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11/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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342,03 |
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25/06/2014 |
Pagamento de Empenho 3500/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858055 |
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342,03 |
TOTAL |
342,03 |
342,03 |
342,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.