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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3523 Data de lançamento: 12/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2014 REF: AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. 90,00
12/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 174811. 90,00
03/07/2014 Pagamento de Empenho 3523/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851153 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.