Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3596 |
Data de lançamento: |
18/06/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 08, DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REF. 33,33% DO VALOR. |
0,00 |
36,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2014 |
REF. SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 08, DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REF. 33,33% DO VALOR. |
36,04 |
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18/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 0556. |
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36,04 |
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03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3596/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859781 |
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36,04 |
TOTAL |
36,04 |
36,04 |
36,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.