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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3596 Data de lançamento: 18/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 08, DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REF. 33,33% DO VALOR. 0,00 36,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2014 REF. SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 08, DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REF. 33,33% DO VALOR. 36,04
18/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 0556. 36,04
03/07/2014 Pagamento de Empenho 3596/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859781 36,04
TOTAL 36,04 36,04 36,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.