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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3601 Data de lançamento: 18/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DO CRAS, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. 109,00 763,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2014 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DO CRAS, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. 763,00
04/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 2722. 109,00
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859794 109,00
08/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 067. 109,00
10/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859910 109,00
01/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 138. 109,00
10/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859963 109,00
28/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 216. 109,00
10/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860008 109,00
28/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 296. 109,00
09/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851415 109,00
29/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0370. 218,00
12/01/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850643 109,00
08/06/2015 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA, DESPESA NÃO EFETIVADA. -109,00
08/06/2015 ANULAR DE RESTOS A PAGAR POR NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA. -109,00
TOTAL 654,00 654,00 654,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.