Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3610 |
Data de lançamento: |
20/06/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL COM ESCALA, DEPOSITO E TRAVA DE SEGURANÇA GOLLER PLUS PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL COM ESCALA, DEPOSITO E TRAVA DE SEGURANÇA GOLLER PLUS PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS. |
115,00 |
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23/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF .005.286.890. |
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115,00 |
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03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3610/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859779 |
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115,00 |
TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.