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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GENUIR PROVENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3625 Data de lançamento: 23/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23.06.2014, PARA ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE COMAJA E SSP RS COM VISTAS A INSTALACAO DE VIDEOMONITORAMENTO. 0,00 113,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2014 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23.06.2014, PARA ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE COMAJA E SSP RS COM VISTAS A INSTALACAO DE VIDEOMONITORAMENTO. 113,44
23/06/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 113,44
03/07/2014 Pagamento de Empenho 3625/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850619 113,44
TOTAL 113,44 113,44 113,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.