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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DANILO HOLDEFER MARCENARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3646 Data de lançamento: 24/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. 230,00
14/07/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 005443430. 230,00
28/07/2014 Pagamento de Empenho 3646/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858107 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.