Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4047 |
Data de lançamento: |
08/07/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E TROCA DA CORREIA DE COMANDO DA VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512. |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E TROCA DA CORREIA DE COMANDO DA VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512. |
440,00 |
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08/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 833. |
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440,00 |
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28/07/2014 |
Pagamento de Empenho 4047/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858095 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.