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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4120 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS NO DIA 14/07/2014, PARA OS SERVIDORES GILVAN RODRIGUES DE MOURA, SALVADOR MARTINS PEREIRA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2014. 0,00 158,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS NO DIA 14/07/2014, PARA OS SERVIDORES GILVAN RODRIGUES DE MOURA, SALVADOR MARTINS PEREIRA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2014. 158,55
14/07/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 158,55
TOTAL 158,55 158,55 0,00
SALDO A PAGAR 158,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.