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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 33% DO VALOR AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDOS DOS POÇOS NºS 23 E 17, DAS COMUNIDADES LINHA VARAME E LINHA TEODORO. 0,00 217,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 REF. 33% DO VALOR AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDOS DOS POÇOS NºS 23 E 17, DAS COMUNIDADES LINHA VARAME E LINHA TEODORO. 217,54
14/07/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NFs Nºs 557 E 558. 217,54
TOTAL 217,54 217,54 0,00
SALDO A PAGAR 217,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.