Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
14/07/2014 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO KURUMIM REP II BIO PARA USO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
2.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO KURUMIM REP II BIO PARA USO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
2.650,00 |
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30/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE NF Nº 1430. |
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2.650,00 |
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04/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4132/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851159 |
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2.650,00 |
TOTAL |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.