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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4232 Data de lançamento: 18/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES IZALTINA M. IANESCH, IRINEU LORENZI, GIDEONI DE AGUIAR. 0,00 232,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES IZALTINA M. IANESCH, IRINEU LORENZI, GIDEONI DE AGUIAR. 232,73
18/07/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 020398. 232,73
28/07/2014 Pagamento de Empenho 4232/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858110 232,73
TOTAL 232,73 232,73 232,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.