Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4283 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DISPONIBILIZADO AS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EVENTO REALIZADO COM GRUPOS. |
0,00 |
364,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DISPONIBILIZADO AS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EVENTO REALIZADO COM GRUPOS. |
364,90 |
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22/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CFE NF Nº 005.509.967. |
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364,90 |
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11/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4283/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850137 |
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364,90 |
TOTAL |
364,90 |
364,90 |
364,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.