Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4436 |
Data de lançamento: |
29/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA VENCIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente Pagto folha mes 07/2014 |
0,00 |
4.138,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2014 |
Referente Pagto folha mes 07/2014 |
4.138,72 |
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29/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 07/2014 E FÉRIAS 08/2014. |
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4.138,72 |
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01/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2014
SERVIDORES - 4 |
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4.138,72 |
TOTAL |
4.138,72 |
4.138,72 |
4.138,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.