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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014

Dados do Empenho
Número do empenho: 4499 Data de lançamento: 29/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. 0,00 326,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. 326,00
29/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .005.562.292. 326,00
20/08/2014 Pagamento de Empenho 4499/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859803 326,00
TOTAL 326,00 326,00 326,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.