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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4511 Data de lançamento: 29/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA A PACIENTE MARIA BERACI BATISTA DE AGUIAR, CONF. PROCESSO JUDICIAL. 0,00 79,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA A PACIENTE MARIA BERACI BATISTA DE AGUIAR, CONF. PROCESSO JUDICIAL. 79,20
30/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE CF 17993. 79,20
20/08/2014 Pagamento de Empenho 4511/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858159 79,20
TOTAL 79,20 79,20 79,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.