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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INMETRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4641 Data de lançamento: 05/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AFERIÇÃO NOS APARELHOS DE PRESSÃ0 E BALANÇAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DA UBS. 0,00 532,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2014 REF. AFERIÇÃO NOS APARELHOS DE PRESSÃ0 E BALANÇAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DA UBS. 532,60
06/08/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE GRUs Nºs 73090985000002415-7 E 73090985000002414-9. 532,60
03/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2014 INMETRO - 60 532,60
TOTAL 532,60 532,60 532,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.