Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INMETRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4641 |
Data de lançamento: |
05/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AFERIÇÃO NOS APARELHOS DE PRESSÃ0 E BALANÇAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DA UBS. |
0,00 |
532,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2014 |
REF. AFERIÇÃO NOS APARELHOS DE PRESSÃ0 E BALANÇAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DA UBS. |
532,60 |
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06/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE GRUs Nºs 73090985000002415-7 E 73090985000002414-9. |
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532,60 |
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03/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2014
INMETRO - 60 |
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532,60 |
TOTAL |
532,60 |
532,60 |
532,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.