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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4684 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 2,5HP 16 EST.220 VOLTS PARA USO NO POÇO N°06, DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. 0,00 1.254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 2,5HP 16 EST.220 VOLTS PARA USO NO POÇO N°06, DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. 1.254,00
07/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .005.638.582. 1.254,00
20/08/2014 Pagamento de Empenho 4684/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859809 1.254,00
TOTAL 1.254,00 1.254,00 1.254,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.