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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014

Dados do Empenho
Número do empenho: 4689 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIESTA, PLACAS ISD-6150. 0,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIESTA, PLACAS ISD-6150. 430,00
07/08/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR IVONE BATISTA, CFE NF Nº 005.636.624. 430,00
20/08/2014 Pagamento de Empenho 4689/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858153 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.