Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4797 |
Data de lançamento: |
15/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B 4X2. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B 4X2. |
45,00 |
|
|
15/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 035157. |
|
45,00 |
|
05/09/2014 |
Pagamento de Empenho 4797/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859668 |
|
|
45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.