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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4814 Data de lançamento: 18/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN-0423 E 01 MONTAGEM DE PNEU DO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN-0423 E 01 MONTAGEM DE PNEU DO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. 35,00
18/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 7997, 7995. 35,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859903 PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.