Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4815 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOPs PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E, E NAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E RETROESCAVADEIRA RK-406B 4X2. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOPs PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E, E NAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E RETROESCAVADEIRA RK-406B 4X2. |
95,00 |
|
|
18/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .005.714.683, .005.715.537, .005.714.507. |
|
95,00 |
|
10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859903
PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2014
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
|
|
95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.