Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN 00068838000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4834 |
Data de lançamento: |
19/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 02 TONER SAMSUNG CLP3 15 PRETO PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 02 TONER SAMSUNG CLP3 15 PRETO PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
238,00 |
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19/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.730.441. |
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238,00 |
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02/09/2014 |
MERCADORIA IMCOMPATIVEL PARA A IMPRESSORA. |
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-238,00 |
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02/09/2014 |
MERCADORIA IMCOMPATIVEL PARA A IMPRESSORA. |
-238,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.