REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 E 26.08.2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECR. PLANEJ. ESTADO, IR NA SECR. EDUCAÇAO, NO DAER E NA METROPLAN.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2014
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 E 26.08.2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECR. PLANEJ. ESTADO, IR NA SECR. EDUCAÇAO, NO DAER E NA METROPLAN.
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25/08/2014
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
340,32
27/08/2014
Pagamento de Empenho 4932/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850276
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.