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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4947 Data de lançamento: 25/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 0,00 7.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 7.900,00
01/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 006. 7.900,00
05/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1089 2.899,05
05/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1088, 1087 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JOAO O. DAHMER - ME - 459 5.000,95
TOTAL 7.900,00 7.900,00 7.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.