Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4947 |
Data de lançamento: |
25/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
7.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
7.900,00 |
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01/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 006. |
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7.900,00 |
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05/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1089 |
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2.899,05 |
05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1088, 1087
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2014 - REF. SETEMBRO/2014
JOAO O. DAHMER - ME - 459 |
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5.000,95 |
TOTAL |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.