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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5134 Data de lançamento: 27/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692, MICRO-ÔNIBUS AGRALE PLACAS IGB-3594 E CAMINHÃO MB L 1620, PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627. 0,00 514,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692, MICRO-ÔNIBUS AGRALE PLACAS IGB-3594 E CAMINHÃO MB L 1620, PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627. 514,00
27/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .005.792.624, .005.792.679, .005.792.666, .005.792.650. 514,00
05/09/2014 Pagamento de Empenho 5134/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859670 514,00
TOTAL 514,00 514,00 514,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.