Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5155 |
Data de lançamento: |
28/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 MONTAGEM E BALANCEAMENTOS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS IRZ 6337. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 MONTAGEM E BALANCEAMENTOS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS IRZ 6337. |
40,00 |
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28/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1421. |
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40,00 |
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10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859896
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2014
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME - 3463 |
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40,00 |
10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859915
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2014
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME - 3463 |
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40,00 |
10/09/2014 |
PAGAMENTO ANULADO LANÇADO INDEVIDAMENTE |
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-40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.