Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5166 |
Data de lançamento: |
28/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 28.08.2014, PARA CONDUZIR SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
25,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2014 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 28.08.2014, PARA CONDUZIR SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
25,31 |
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28/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. |
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25,31 |
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10/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5166/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2165 |
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25,31 |
TOTAL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.