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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5194 Data de lançamento: 29/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05.09.2014, PARA IR NA METROPLAN PARA RECEBER INSTRUCOES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INFORMAÇOES SOBRE REPASSE E DUVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA. 0,00 284,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2014 REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05.09.2014, PARA IR NA METROPLAN PARA RECEBER INSTRUCOES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INFORMAÇOES SOBRE REPASSE E DUVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA. 284,47
29/08/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. 284,47
03/09/2014 Pagamento de Empenho 5194/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1080 284,47
TOTAL 284,47 284,47 284,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.