Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5199 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE TIP TOP Nº 05 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2014 |
REF: AQUISIÇÃO DE TIP TOP Nº 05 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. |
15,00 |
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29/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.812.830. |
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15,00 |
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09/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5199/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851184 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.