Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5230 |
Data de lançamento: |
01/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºs 9625.0218, |
6,10 |
6,10 |
1.00 |
9625.1475 |
139,78 |
139,78 |
1.00 |
9625.0239 |
271,79 |
271,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºs 9625.0218, 9625.1475 9625.0239 |
417,67 |
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01/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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417,67 |
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15/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5230/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858186 |
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417,67 |
TOTAL |
417,67 |
417,67 |
417,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.